Добрый день,
вопрос по 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513).
Принят товар на комиссию (покупки - товары, услуги, комиссия), счет 76.05; товар реализован - (продажа - товары, услуги, комиссия) счет 76.06. Создан отчет комитенту, отражено агентское вознаграждение, НДС начислен сверху.
При формировании ОСВ по 76.05 счету, по дебету висит начисленный НДС. Подскажите, пожалуйста. как правильно его закрыть?